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财务审计部职责

1、负责建立公司财务、会计核算规章制度,健全和完善财务管控和会计核算体系,规范会计基础工作,并组织实施。

2、负责组织实施年度资金计划行使公司资金统一调度权。   3、负责组织编制公司财务预算,对财务预算执行情况进行分析和反馈。

4、负责公司日常经营、投资、筹资活动的税务筹划。

5、负责做好财务会计档案资料管理和保密工作。

6、负责做好下属企业财务指导监督考核工作

7、负责建立公司内部审计规章制度及工作程序,编制年度审计工作计划并组织实施。

8、负责对公司下属企业的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。

9、负责制定企业内部合同管理制度,对公司及下属企业合同文本的合法性、规范性提出意见和建议。

10、负责公司资产清点、核实和经济效益评价。

11、根据公司领导和学院纪委领导的安排,从事企业审计和干部离任审计等内审工作。

12、配合审计机构对完成公司年度审计和其他项目审计。

           2020年3月1日

 

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